Kako Unaprijed Napraviti Fakturu U Računovodstvu 1C 8.3

Sadržaj:

Kako Unaprijed Napraviti Fakturu U Računovodstvu 1C 8.3
Kako Unaprijed Napraviti Fakturu U Računovodstvu 1C 8.3
Anonim

Račun za avansno plaćanje - dokument na osnovu kojeg kupac od prodavca prihvaća iznos odbijenog PDV-a na način propisan poglavljem 21. Poreskog zakona Ruske Federacije. Koliko traje izdavanje računa? Kako se odražava stvaranje računa za predujam pomoću programa 1C računovodstvo 8.3?

Kako unaprijed napraviti fakturu u računovodstvu 1C 8.3
Kako unaprijed napraviti fakturu u računovodstvu 1C 8.3

Prema poreznom zakonodavstvu, faktura za avansno plaćanje mora se izdati u roku od 5 dana nakon što kupac primi pretplatu. Ako se račun izdaje na kraju izvještajnog razdoblja ili ako dokument izdaje porezno tijelo kada se roba otprema, tada je kompanija u problemima.

Takođe, u slučaju nekoliko pretplata, podijeljenih na dijelove, računovođa ih mora sve unaprijed navesti na računu.

Registracija računa u računovodstvu 1C 8.3

Nakon prijenosa iznosa od kupca na račun organizacije za buduću isporuku, potrebno je odraziti prijem novca koristeći dokument "Prijem na tekući račun".

  1. Otvorite časopis "Izvodi iz banke" (odjeljak "Banka i blagajna") i popunite polja:
  2. Vrsta operacije (plaćanje od kupca),
  3. Preskačemo registracijski broj i datum (oni se automatski kreiraju),
  4. Uplatilac (organizacija od koje je primljen avans),
  5. Iznos - "Pošta".
  6. Ako je sve učinjeno ispravno, treba formirati knjiženje Dt51 - Kt62.02 "Obračuni primljenih predujmova".

Kako izdati račun za avansno plaćanje u 1C 8.3

1 smjer - ručno

  1. Dokument "Računi za avansno plaćanje" kreira se direktno iz "Računi na tekući račun";
  2. Da biste to učinili, odaberite „Izdana faktura“putem dugmeta „Napravi na osnovi“.

Metod 2 - Automatski

  1. U izborniku otvorite karticu "Banka i blagajna", odjeljak "Registracija računa";
  2. U časopisu "Računi za avans" otvara se obrazac za obradu, na kojem možete knjižiti ovaj račun;
  3. Označava se period registracije fakture i pritiska se dugme "Punjenje";
  4. Na dnu ekrana možete vidjeti postavke za ovu obradu koju izvodi sam program.

Postavka "Brojanje računa" uključuje:

  1. Jedinstveno numeriranje izdanih računa;
  2. Odvojeno numeriranje;
  3. Računi: Dt62.01 - Kt90.01.1 - odraz duga
  4. Dt90.03 - Kt68.02 - Naplaćen PDV

Nakon svih postavki, pritisnemo dugme "Izvrši", zatim se generiraju računi za predujam. Najbolje je provjeriti ispravnost punjenja, nemojte požaliti ovaj put. Stvorena faktura prikazat će se s prefiksom „A“, brojem „A1“. Da biste to učinili, kliknite vezu na dnu ekrana "Otvorite listu računa unaprijed".

Kada ne izdati račun unaprijed

  • Ako se primi avans zbog budućih isporuka, koje se, prema stavu 3 člana 17 Pravila, odobravaju. Uredba Vlade Ruske Federacije od 26. decembra 2011. br. 1137:
  • imaju proizvodni ciklus duži od 6 mjeseci ili su oporezovani poreznom stopom od 0% ili nisu oporezivi, tj. oslobođeni su toga.
  • Ministarstvo finansija objašnjava da nije potrebno izdavati avansno plaćanje računa ako je pošiljka izvršena u roku od 5 kalendarskih dana od datuma prijema avansne uplate na račun ove pošiljke. Pravila vrijede za 2019.

Preporučuje se: